Меню

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Совета депутатов Металлургического района от 28.04.2016 № 17/2

11.05.2016 08:25 № 35 (11945)


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01 января 2016 г.

 

                                                                                                                                                            Форма по ОКУД         

                                                                                                                                                            Дата

Наименование финансового органа __________________________________________                                 по ОКПО                                                                                                                                                                                                                Глава по БК                                 

Наименование публично-правового образования Бюджет Металлургического внутригородского района города Челябинска                                                                                                                                                                                            по ОКТМО                                      

Периодичность: месячная                                                                                                                                   

Единица измерения: руб.                                                                                                             383                    

                                                                                                                                   

1. Доходы

                                                                                                                                   

Наименование показателя

 

Код строки

 

Код дохода по бюджетной классификации

 

Утвержденные бюджетные назначения

 

Исполнено

 

Неисполненные назначения

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Дохода бюджета - всего, в том числе:

 

010

 

Х

 

  60 889 026,00

 

  60 814 162,01

 

   74 863,99

 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

010

 

000 1 00 00000 00 0000 000

 

  9 100 000,00

 

  9 025 136,01

 

   74 863,99

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 

010

 

000 1 05 00000 00 0000 000

 

   390 000,00

 

   389 690,96

 

    309,04

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

 

010

 

000 1 05 04000 02 0000 110

 

   390 000,00

 

   389 690,96

 

    309,04

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением

 

010

 

000 1 05 04040 02 0000 110

 

   390 000,00

 

   389 690,96

 

    309,04

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

 

010

 

000 1 06 00000 00 0000 000

 

  8 710 000,00

 

  8 635 445,05

 

   74 554,95

 

Налог на имущество физических лиц

 

010

 

000 1 06 01000 00 0000 110

 

  2 700 000,00

 

  2 669 974,04

 

   30 025,96

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

 

010

 

000 1 06 01020 11 0000 110

 

  2 700 000,00

 

  2 669 974,04

 

   30 025,96

 

Земельный налог

 

010

 

000 1 06 06000 00 0000 110

 

  6 010 000,00

 

  5 965 471,01

 

   44 528,99

 

Земельный налог с организаций

 

010

 

000 1 06 06030 00 0000 110

 

  5 850 000,00

 

  5 805 474,35

 

   44 525,65

 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

 

010

 

000 1 06 06032 11 0000 110

 

  5 850 000,00

 

  5 805 474,35

 

   44 525,65

 

Земельный налог с физических лиц

 

010

 

000 1 06 06040 00 0000 110

 

   160 000,00

 

   159 996,66

 

    3,34

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,  расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

 

010

 

000 1 06 06042 11 0000 110

 

   160 000,00

 

   159 996,66

 

    3,34

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 

010

 

000 2 00 00000 00 0000 000

 

  51 789 026,00

 

  51 789 026,00

 

    0,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

010

 

000 2 02 00000 00 0000 000

 

  51 789 026,00

 

  51 789 026,00

 

    0,00

 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

010

 

000 2 02 01000 00 0000 151

 

  51 789 026,00

 

  51 789 026,00

 

    0,00

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

010

 

000 2 02 01001 00 0000 151

 

  21 789 026,00

 

  21 789 026,00

 

    0,00

 

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

010

 

000 2 02 01001 12 0000 151

 

  21 789 026,00

 

  21 789 026,00

 

    0,00

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 

010

 

000 2 02 01003 00 0000 151

 

  30 000 000,00

 

  30 000 000,00

 

    0,00

 

Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 

010

 

000 2 02 01003 12 0000 151

 

  30 000 000,00

 

  30 000 000,00

 

    0,00

 

2. Расходы бюджета

 

Расходы бюджета -  всего, в том числе:

 

200

 

Х

 

  60 889 026,00

 

  54 633 124,25

 

  6 255 901,75

 

Итого по всем ГРБС

 

200

 

000 0000 0000000 000 000

 

  60 889 026,00

 

  54 633 124,25

 

  6 255 901,75

 

Общегосударственные вопросы

 

200

 

000 0100 0000000 000 000

 

  27 384 347,07

 

  27 060 110,58

 

   324 236,49

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

200

 

000 0102 0000000 000 000

 

  1 343 809,24

 

  1 343 809,24

 

    0,00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

200

 

000 0102 0020000 000 000

 

  1 343 809,24

 

  1 343 809,24

 

    0,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

200

 

000 0102 0020000 100 000

 

  1 343 809,24

 

  1 343 809,24

 

    0,00

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

200

 

000 0102 0020000 120 000

 

  1 343 809,24

 

  1 343 809,24

 

    0,00

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

 

200

 

000 0102 0020000 121 000

 

  1 343 809,24

 

  1 343 809,24

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0102 0020000 121 200

 

  1 343 809,24

 

  1 343 809,24

 

    0,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

 

200

 

000 0102 0020000 121 210

 

  1 343 809,24

 

  1 343 809,24

 

    0,00

 

Заработная плата

 

200

 

000 0102 0020000 121 211

 

  1 101 540,98

 

  1 101 540,98

 

    0,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

200

 

000 0102 0020000 121 213

 

   242 268,26

 

   242 268,26

 

    0,00

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

 

200

 

000 0103 0000000 000 000

 

  2 520 284,86

 

  2 520 284,86

 

    0,00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

200

 

000 0103 0020000 000 000

 

  2 520 284,86

 

  2 520 284,86

 

    0,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

200

 

000 0103 0020000 100 000

 

  1 807 672,08

 

  1 807 672,08

 

    0,00

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

200

 

000 0103 0020000 120 000

 

  1 807 672,08

 

  1 807 672,08

 

    0,00

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

 

200

 

000 0103 0020000 121 000

 

  1 807 672,08

 

  1 807 672,08

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0103 0020000 121 200

 

  1 807 672,08

 

  1 807 672,08

 

    0,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

 

200

 

000 0103 0020000 121 210

 

  1 807 672,08

 

  1 807 672,08

 

    0,00

 

Заработная плата

 

200

 

000 0103 0020000 121 211

 

  1 348 224,79

 

  1 348 224,79

 

    0,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

200

 

000 0103 0020000 121 213

 

   459 447,29

 

   459 447,29

 

    0,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0103 0020000 200 000

 

   709 412,78

 

   709 412,78

 

    0,00

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0103 0020000 240 000

 

   709 412,78

 

   709 412,78

 

    0,00

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

 

200

 

000 0103 0020000 242 000

 

   151 669,37

 

   151 669,37

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0103 0020000 242 200

 

   72 341,00

 

   72 341,00

 

    0,00

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0103 0020000 242 220

 

   72 341,00

 

   72 341,00

 

    0,00

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0103 0020000 242 226

 

   72 341,00

 

   72 341,00

 

    0,00

 

Поступление нефинансовых активов

 

200

 

000 0103 0020000 242 300

 

   79 328,37

 

   79 328,37

 

    0,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

200

 

000 0103 0020000 242 310

 

   78 507,13

 

   78 507,13

 

    0,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

200

 

000 0103 0020000 242 340

 

    821,24

 

    821,24

 

    0,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0103 0020000 244 000

 

   557 743,41

 

   557 743,41

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0103 0020000 244 200

 

   514 587,46

 

   514 587,46

 

    0,00

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0103 0020000 244 220

 

   461 767,46

 

   461 767,46

 

    0,00

 

Арендная плата за пользование имуществом

 

200

 

000 0103 0020000 244 224

 

   38 400,00

 

   38 400,00

 

    0,00

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0103 0020000 244 226

 

   423 367,46

 

   423 367,46

 

    0,00

 

Прочие расходы

 

200

 

000 0103 0020000 244 290

 

   52 820,00

 

   52 820,00

 

    0,00

 

Поступление нефинансовых активов

 

200

 

000 0103 0020000 244 300

 

   43 155,95

 

   43 155,95

 

    0,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

200

 

000 0103 0020000 244 310

 

   7 332,02

 

   7 332,02

 

    0,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

200

 

000 0103 0020000 244 340

 

   35 823,93

 

   35 823,93

 

    0,00

 

Иные бюджетные ассигнования

 

200

 

000 0103 0020000 800 000

 

   3 200,00

 

   3 200,00

 

    0,00

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

 

200

 

000 0103 0020000 850 000

 

   3 200,00

 

   3 200,00

 

    0,00

 

Уплата прочих налогов, сборов

 

200

 

000 0103 0020000 852 000

 

   1 200,00

 

   1 200,00

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0103 0020000 852 200

 

   1 200,00

 

   1 200,00

 

    0,00

 

Прочие расходы

 

200

 

000 0103 0020000 852 290

 

   1 200,00

 

   1 200,00

 

    0,00

 

Уплата иных платежей

 

200

 

000 0103 0020000 853 000

 

   2 000,00

 

   2 000,00

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0103 0020000 853 200

 

   2 000,00

 

   2 000,00

 

    0,00

 

Прочие расходы

 

200

 

000 0103 0020000 853 290

 

   2 000,00

 

   2 000,00

 

    0,00

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

200

 

000 0104 0000000 000 000

 

  22 246 311,22

 

  21 924 470,09

 

   321 841,13

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

200

 

000 0104 0020000 000 000

 

  22 246 311,22

 

  21 924 470,09

 

   321 841,13

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

200

 

000 0104 0020000 100 000

 

  17 776 514,56

 

  17 776 514,56

 

    0,00

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

200

 

000 0104 0020000 120 000

 

  17 776 514,56

 

  17 776 514,56

 

    0,00

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

 

200

 

000 0104 0020000 121 000

 

  17 776 514,56

 

  17 776 514,56

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0104 0020000 121 200

 

  17 776 514,56

 

  17 776 514,56

 

    0,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

 

200

 

000 0104 0020000 121 210

 

  17 776 514,56

 

  17 776 514,56

 

    0,00

 

Заработная плата

 

200

 

000 0104 0020000 121 211

 

  13 705 892,42

 

  13 705 892,42

 

    0,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

200

 

000 0104 0020000 121 213

 

  4 070 622,14

 

  4 070 622,14

 

    0,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0104 0020000 200 000

 

  4 444 819,89

 

  4 122 978,76

 

   321 841,13

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0104 0020000 240 000

 

  4 444 819,89

 

  4 122 978,76

 

   321 841,13

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

 

200

 

000 0104 0020000 242 000

 

   786 083,80

 

   752 068,59

 

   34 015,21

 

Расходы

 

200

 

000 0104 0020000 242 200

 

   627 006,80

 

   592 991,59

 

   34 015,21

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0104 0020000 242 220

 

   627 006,80

 

   592 991,59

 

   34 015,21

 

Услуги связи

 

200

 

000 0104 0020000 242 221

 

   336 400,00

 

   336 400,00

 

    0,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

 

200

 

000 0104 0020000 242 225

 

   77 660,21

 

   43 645,00

 

   34 015,21

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0104 0020000 242 226

 

   212 946,59

 

   212 946,59

 

    0,00

 

Поступление нефинансовых активов

 

200

 

000 0104 0020000 242 300

 

   159 077,00

 

   159 077,00

 

    0,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

200

 

000 0104 0020000 242 310

 

   114 336,00

 

   114 336,00

 

    0,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

200

 

000 0104 0020000 242 340

 

   44 741,00

 

   44 741,00

 

    0,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0104 0020000 244 000

 

  3 658 736,09

 

  3 370 910,17

 

   287 825,92

 

Расходы

 

200

 

000 0104 0020000 244 200

 

  3 373 756,62

 

  3 098 705,70

 

   275 050,92

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0104 0020000 244 220

 

  3 359 745,51

 

  3 084 705,70

 

   275 039,81

 

Услуги связи

 

200

 

000 0104 0020000 244 221

 

   52 550,00

 

   52 550,00

 

    0,00

 

Транспортные услуги

 

200

 

000 0104 0020000 244 222

 

   820 088,65

 

   727 729,20

 

   92 359,45

 

Коммунальные услуги

 

200

 

000 0104 0020000 244 223

 

   865 256,10

 

   865 255,86

 

    0,24

 

Арендная плата за пользование имуществом

 

200

 

000 0104 0020000 244 224

 

   9 600,00

 

   9 600,00

 

    0,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

 

200

 

000 0104 0020000 244 225

 

   515 374,08

 

   333 466,68

 

   181 907,40

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0104 0020000 244 226

 

  1 096 876,68

 

  1 096 103,96

 

    772,72

 

Прочие расходы

 

200

 

000 0104 0020000 244 290

 

   14 011,11

 

   14 000,00

 

    11,11

 

Поступление нефинансовых активов

 

200

 

000 0104 0020000 244 300

 

   284 979,47

 

   272 204,47

 

   12 775,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

200

 

000 0104 0020000 244 310

 

   49 900,00

 

   49 900,00

 

    0,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

200

 

000 0104 0020000 244 340

 

   235 079,47

 

   222 304,47

 

   12 775,00

 

Иные бюджетные ассигнования

 

200

 

000 0104 0020000 800 000

 

   24 976,77

 

   24 976,77

 

    0,00

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

 

200

 

000 0104 0020000 850 000

 

   24 976,77

 

   24 976,77

 

    0,00

 

Уплата прочих налогов, сборов

 

200

 

000 0104 0020000 852 000

 

   24 976,77

 

   24 976,77

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0104 0020000 852 200

 

   24 976,77

 

   24 976,77

 

    0,00

 

Прочие расходы

 

200

 

000 0104 0020000 852 290

 

   24 976,77

 

   24 976,77

 

    0,00

 

Другие общегосударственные вопросы

 

200

 

000 0113 0000000 000 000

 

  1 273 941,75

 

  1 271 546,39

 

   2 395,36

 

Государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

 

200

 

000 0113 0900000 000 000

 

  1 273 941,75

 

  1 271 546,39

 

   2 395,36

 

Подпрограмма «Координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

 

200

 

000 0113 0920000 000 000

 

  1 273 941,75

 

  1 271 546,39

 

   2 395,36

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0113 0920000 200 000

 

  1 273 941,75

 

  1 271 546,39

 

   2 395,36

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0113 0920000 240 000

 

  1 273 941,75

 

  1 271 546,39

 

   2 395,36

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

 

200

 

000 0113 0920000 242 000

 

   17 500,00

 

   15 907,64

 

   1 592,36

 

Расходы

 

200

 

000 0113 0920000 242 200

 

   17 500,00

 

   15 907,64

 

   1 592,36

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0113 0920000 242 220

 

   17 500,00

 

   15 907,64

 

   1 592,36

 

Услуги связи

 

200

 

000 0113 0920000 242 221

 

   17 500,00

 

   15 907,64

 

   1 592,36

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0113 0920000 244 000

 

  1 256 441,75

 

  1 255 638,75

 

    803,00

 

Расходы

 

200

 

000 0113 0920000 244 200

 

   566 138,40

 

   566 135,40

 

    3,00

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0113 0920000 244 220

 

   521 138,40

 

   521 135,40

 

    3,00

 

Коммунальные услуги

 

200

 

000 0113 0920000 244 223

 

   210 603,43

 

   210 600,43

 

    3,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

 

200

 

000 0113 0920000 244 225

 

   99 834,97

 

   99 834,97

 

    0,00

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0113 0920000 244 226

 

   210 700,00

 

   210 700,00

 

    0,00

 

Прочие расходы

 

200

 

000 0113 0920000 244 290

 

   45 000,00

 

   45 000,00

 

    0,00

 

Поступление нефинансовых активов

 

200

 

000 0113 0920000 244 300

 

   690 303,35

 

   689 503,35

 

    800,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

200

 

000 0113 0920000 244 310

 

   20 120,00

 

   20 120,00

 

    0,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

200

 

000 0113 0920000 244 340

 

   670 183,35

 

   669 383,35

 

    800,00

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

200

 

000 0500 0000000 000 000

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Благоустройство

 

200

 

000 0503 0000000 000 000

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Благоустройство

 

200

 

000 0503 6200000 000 000

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Благоустройство

 

200

 

000 0503 6200000 000 000

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0503 6200000 200 000

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0503 6200000 240 000

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0503 6200000 244 000

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Расходы

 

200

 

000 0503 6200000 244 200

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0503 6200000 244 220

 

  30 342 456,43

 

  24 577 486,31

 

  5 764 970,12

 

Коммунальные услуги

 

200

 

000 0503 6200000 244 223

 

   361 006,43

 

   361 006,43

 

    0,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

 

200

 

000 0503 6200000 244 225

 

  29 883 450,00

 

  24 118 479,88

 

  5 764 970,12

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0503 6200000 244 226

 

   98 000,00

 

   98 000,00

 

    0,00

 

Образование

 

200

 

000 0700 0000000 000 000

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Молодежная политика и оздоровление детей

 

200

 

000 0707 0000000 000 000

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Организационно-воспит. работа с молодежью

 

200

 

000 0707 4310000 000 000

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0707 4310000 200 000

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0707 4310000 240 000

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0707 4310000 244 000

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Расходы

 

200

 

000 0707 4310000 244 200

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0707 4310000 244 220

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0707 4310000 244 226

 

   148 000,00

 

   148 000,00

 

    0,00

 

Культура и кинематография

 

200

 

000 0800 0000000 000 000

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Культура

 

200

 

000 0801 0000000 000 000

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

 

200

 

000 0801 4400000 000 000

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

 

200

 

000 0801 4400000 000 000

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0801 4400000 200 000

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0801 4400000 240 000

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 0801 4400000 244 000

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Расходы

 

200

 

000 0801 4400000 244 200

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 0801 4400000 244 220

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 0801 4400000 244 226

 

  2 596 400,00

 

  2 429 705,00

 

   166 695,00

 

Физическая культура и спорт

 

200

 

000 1100 0000000 000 000

 

   417 822,50

 

   417 822,36

 

    0,14

 

Массовый спорт

 

200

 

000 1102 0000000 000 000

 

   417 822,50

 

   417 822,36

 

    0,14

 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

 

200

 

000 1102 5120000 000 000

 

   417 822,50

 

   417 822,36

 

    0,14

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 1102 5120000 200 000

 

   417 822,50

 

   417 822,36

 

    0,14

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 1102 5120000 240 000

 

   417 822,50

 

   417 822,36

 

    0,14

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

200

 

000 1102 5120000 244 000

 

   417 822,50

 

   417 822,36

 

    0,14

 

Расходы

 

200

 

000 1102 5120000 244 200

 

   417 822,50

 

   417 822,36

 

    0,14

 

Оплата работ, услуг                                     

 

200

 

000 1102 5120000 244 220

 

   201 212,50

 

   201 212,36

 

    0,14

 

Транспортные услуги

 

200

 

000 1102 5120000 244 222

 

   42 800,00

 

   42 800,00

 

    0,00

 

Прочие работы, услуги                                          

 

200

 

000 1102 5120000 244 226

 

   158 412,50

 

   158 412,36

 

    0,14

 

Прочие расходы

 

200

 

000 1102 5120000 244 290

 

   216 610,00

 

   216 610,00

 

    0,00

 

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

 

450

 

X

 

-

 

  6 181 037,76

 

Х

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:

 

500

 

Х

 

-

 

-  6 181 037,76

 

-

 

Изменение остатков средств

 

700

 

000 01 00 00 00 00 0000 000

 

    0,00

 

-  6 181 037,76

 

-

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

700

 

000 01 05 00 00 00 0000 000

 

    0,00

 

-  6 181 037,76

 

-

 

Увеличение остатков средств бюджетов

 

710

 

000 01 05 00 00 00 0000 500

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

 

710

 

000 01 05 02 00 00 0000 500

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

 

710

 

000 01 05 02 01 00 0000 510

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

 

710

 

000 01 05 02 01 11 0000 510

 

-

 

-

 

X

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

 

710

 

000 01 05 02 01 12 0000 510

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

 

720

 

000 01 05 00 00 00 0000 600

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

 

720

 

000 01 05 02 00 00 0000 600

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

 

720

 

000 01 05 02 01 00 0000 610

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

 

720

 

000 01 05 02 01 11 0000 610

 

-

 

-

 

X

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

 

720

 

000 01 05 02 01 12 0000 610

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

                                                                                                                       

Председатель Совета депутатов Металлургического района Д.Н. Мацко.

Глава Металлургического района Д.В. Петров.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

                                                                                                                                   

Наименование показателя

 

Код строки

 

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

 

Утвержденные бюджетные назначения

 

Исполнено

 

Неисполненные назначения

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:

 

500

 

Х

 

-

 

-  6 181 037,76

 

-

 

Изменение остатков средств

 

700

 

000 01 00 00 00 00 0000 000

 

    0,00

 

-  6 181 037,76

 

-

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

700

 

000 01 05 00 00 00 0000 000

 

    0,00

 

-  6 181 037,76

 

-

 

Увеличение остатков средств бюджетов

 

710

 

000 01 05 00 00 00 0000 500

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

 

710

 

000 01 05 02 00 00 0000 500

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

 

710

 

000 01 05 02 01 00 0000 510

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

 

710

 

000 01 05 02 01 11 0000 510

 

-

 

-

 

X

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

 

710

 

000 01 05 02 01 12 0000 510

 

-  60 889 026,00

 

-  62 580 189,88

 

X

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

 

720

 

000 01 05 00 00 00 0000 600

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

 

720

 

000 01 05 02 00 00 0000 600

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

 

720

 

000 01 05 02 01 00 0000 610

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

 

720

 

000 01 05 02 01 11 0000 610

 

-

 

-

 

X

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

 

720

 

000 01 05 02 01 12 0000 610

 

  60 889 026,00

 

  56 399 152,12

 

X

 

                                                                                                                                               

Глава  района Д.В. Петров.

Скачать в формате PDF

Поделиться

 



Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»


in_other