Меню

Приложение 1 к решению Челябинской городской думы от 7.10.2008 г. № 36/1

14.10.2008 00:00 196 (11078)


План мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры»

Наименование мероприятия Источник финансирования Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн руб. Статья экономической классификации Главный распорядитель бюджетных средств Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)
всего за период реализации подпрограммы в том числе по годам
2006 2007 2008 2009 2010
По подпрограмме в целом всего 1076,28 69,50 9,00 359,48 331,15 307,15 371 управление капитального строительства администрации города 05027950401003
из них:
федеральный бюджет 783,80 25,00 0,00 273,50 261,90 223,40
областной бюджет 239,30
25,00
0,00 83,68

60,87

69,75

бюджет города 19,50 53,18 9,00 2,30 8,38 14,00
I. Разработка нормативных правовых актов
1 Разработка схем территориального планирования города Челябинска (генеральный план, утверждённый решением городской думы от 30.12.2003 г. № 32/2) финансирование не требуется
2. Внесение изменений во Временный порядок оформления правоустанавливающих документов финансирование не требуется
II. Разработка инженерного обеспечения на 2006 год
Схема развития электрических сетей 35 — 220 кВт для электроснабжения жилищно-коммунального сектора города Челябинска на период до 2010 года бюджет города 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 главное управление архитектуры и градостроительства
III. Финансово-экономические мероприятия
Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры всего 1073,58 66,80 9,00 359,48 331,15 307,15 371 управление капитального строительства администрации города 05027950401003

Примечание. Потребность в финансировании подпрограммы за счёт межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в случае их поступления в установленном порядке.

Инженерное обеспечение объектов жилищно-гражданского назначения в городе Челябинске на 2006 — 2010 годы

№ п/п Наименование вида инженерного обеспечения

Объём инженерного обеспечения

Капитальные вложения, млн руб.

2006

2007

2008

2009

2010

всего

2006

2007

2008

2009

2010

всего

1 Электроснабжение (мВт) 15,6 17,1 18,6 20,1 71,4 0,00  0,00  110,38 99,18 95,11 304,66
2 Теплоснабжение (Гкал/час) 5,94 80,6 88 96,1 103 373,64 13,80 0,00  178,37 156,00 143,45 491,63
3 Водоснабжение (тыс. куб. м/сутки) 2,05 9,4 10 10,9 12 44,35 13,90 6,60 11,41 24,09 21,70 77,70
4 Водоотведение (тыс. куб. м/сутки) 9,4 10 10,9 12 48,3 39,10 2,40 11,35 24,38 22,14 99,37
5 Дождевая канализация (га)   0,00 0,00  47,97 27,50  24,75 100,22
Итого 66,80 9,00  359,48 331,15 307,15 1073,58

Председатель городской думы С.Л. КОМЯКОВ

Поделиться

 



Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»


in_other